Page 1 - index
P. 1

หน้า 1/9



                                                   คู่มือขั้นตอนการปฏิบติงานตรวจสอบ
                                                                              ั


                                         กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
                                                วันที่เริ่มใช้งาน : มีนาคม 2557

                                                         การปรับปรุง
                 การปรับปรุงครั้งที่ : 2 (ปี 2561)  การปรับปรุงครั้งที่ : 3 (ปี 2564)  การปรับปรุงครั้งที่ : 4 (ปี 2568)

               1. วัตถุประสงค์
                              เพื่อทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน
               ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)


               2. ขอบเขต
                              ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สศค.

               3. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
                              ใช้ส าหรับงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปีของกลุ่มตรวจสอบภายใน

               4. ค านิยาม “การตรวจสอบภายใน”
                              การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอสระ
                                                                                                          ิ
                            ื่
               ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพอเพมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐ
                                     ่
                               ิ่
               บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
               ความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ

               5. ผู้รับผิดชอบ
                 5.1 นางพรทิพย์         เล็กอุทัย          ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
                   5.2 นางสาวจุฑารัตน์  ลอยโคกสูง          นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
                   5.3 นางสาวอรพินท์    ฤกษ์เนาวรัตน์      นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

                 5.4 นางสาวศุภลักษณ์  บุญนะรา              นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

               6. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                 6.1  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
                 6.2  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
               ของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566

                 6.3 หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอก
               องค์กร
                 6.4 แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร
                 6.5 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

               ของรัฐ พ.ศ. 2561
                 6.6 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
               ระดับองค์กร
   1   2   3   4   5   6